【精品】安全自查報告匯編8篇
隨著人們自身素質提升,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編收集整理的安全自查報告8篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
安全自查報告 篇1
在學院保衛處、學生處的指導下,學院宿管會以及院學生會紀檢部、學院治保會聯合對學校十三個宿舍進行安全大檢查。安全檢查不存在任何特殊的免檢對象,因此參與人員認真負責地完成了本次檢查。
本次檢查的主要內容是關于管制刀具、燒水棒以及對潛在危險的檢查和排出。地點是學院的十三個宿舍,包括三個女生宿舍以及十個男生宿舍。
檢查人員由宿管會干事、院紀檢部干事以及院治保會干事和各班輔導員、導師組成。我們院治保會主要工作是輔助宿管會檢查,以及對宿舍安全進行保衛,以免發生一些不應當的沖突。
對本次檢查中遇到的問題做一個小結:
1、有部分同學對我們的檢查工作有排斥態度,不積極配合,并以個人隱私為由拒絕檢查,直到輔導員到了方才解決問題。
2、我們發現有部分宿舍中有較長的刀具及菜刀,造成了安全的潛在隱患,為避免安全事故發生,我們對于刀具采取沒收處理,并做好記錄。
3、學院禁止在寢室使用熱水棒及大功率的電器,在這次仍然發現有部分宿舍違規使用燒水棒。對隨時有可能引發火災的燒水棒,我們依然采取沒收并記錄。
4、檢查中發現,各個宿舍的電線插線板較多,尤其是筆記本電腦、臺式電腦、手機線等,也易造成安全隱患。
本次安全檢查較為成功,同時也發現了很多潛在的危險,僅靠學校定期的檢查不夠的更應該做的是提高同學們的認識。為避免人為災難的降臨,我們應該時刻提防著,做到校園安全人人有責。
安全自查報告 篇2
為了加強學校安全教育工作,落實“安全第一,預防為主”的方針,進一步做好學校的安全教育工作,落實學校安全教育工作責任制,切實保障廣大師生的生命安全.通過自查現總結如下:
·1、進一步健全制度,明確職責,江東一小安全工作自查報告。校長親自掛帥成立了安全工作領導小組及聯絡員。與每位教職工簽訂了安全工作責任書。
·2、認真開展多種形式的安全教育活動,增強學生的安全意識和自護自救能力,整改報告《江東一小安全工作自查報告》。
·3、定期開展學校、班內安全工作檢查。滅火器按要求配備到位,定期檢查有效性,對發現的事故隱患及時整改。
·4、消防栓每學期檢查一次出水情況,保證隨時啟用。
·5、食堂有衛生許可證,按時年檢,確保有效,從業人員健康證齊全有效,無“三無”過期食品,蔬菜、食品全部由合法配菜公司配送,索證及時,驗收嚴格,公用餐具每餐定時蒸汽消毒,食堂內外環境衛生整潔,校內無商店。
·6、校舍重點部位安裝了CK自動報警系統及安全窗,化學藥品存放保管措施規范。水桶及時加鎖,開水供應正常。道路及樓道路燈使用正常。電線、電器無老化。
安全自查報告 篇3
根據省人防發[20xx]13號《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》、省紀委《關于嚴格資金管理防范資金風險有關問題的緊急通知》以及全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神,我辦結合實際,對人防資金安全和財務管理工作進行了一次全面徹底的清查,現將自查情況報告如下:
一、高度重視,認真組織
為加強我市人防資金安全和財務管理管理,消除資金安全隱患,我辦召開了專門會議研究部署資金安全和財務管理工作,會議傳達了全省嚴格資金管理防范資金風險電視電話會議精神,宣讀了省人防辦《關于加強全省人防資金安全和財務管理工作的通知》,成立了以主要領導為組長,分管領導為副組長,各科室負責人為成員的自查領導小組,具體負責開展這項工作,確保了工作實效。
二、嚴格要求,徹底清查。
為保證杜絕隱患,不留漏洞,我們對組織領導、內控制度、崗位設置、資金賬戶等各個環節進行了徹底清查。
1、組織領導方面:嚴格按照黨政“一把手”四個不直接分管規定,堅持“一把手”對資金安全和財務管理工作負總責,副主任具體分管財務工作,形成了層層負責、層層把關的監督管理機制;
2、內控制度方面:嚴格按照國家有關財政資金管理要求,制定了《財務管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防辦財務管理規定》等規章制度,規范了資金和財務運行程序;
3、崗位設置和人員配備方面:在綜合科設立了會計崗和出納崗并分別配備了一名會計和出納,歸屬綜合科科長管理。在工作中,定期組織財務人員進行業務培訓和廉政教育,加強了對財務人員“八小時外”和因私出國(出境)的管理,規定財務人員嚴禁參與活動;
4、財務報銷管理方面:根據全市統一規定,不再進行現金支付,全部實現銀行轉賬支付。在報銷過程中,嚴格規定由經手人提供正式票據(發票)及相關附件,交由復核人員認真核準后,轉分管領導審核,才予以轉賬支付;
5、財務資料管理方面:堅持日清月結制度,出納人員辦理資金收支的相關原始憑證及時交會計人員帳務處理后,同時定期對相關的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料歸檔妥善保管,并對會計人員因工作變動的業務移交辦理財務移交手續,制定了規范的移交清冊,實行按年度結賬制;
6、對帳管理方面:堅持內部日常帳務日清月結,做到了賬證、帳帳、帳實相符合,同時堅持每月底與銀行進行對帳,做到銀行存款余額與資金收支明細帳全部核對;
7、資金賬戶管理方面:只保留了一個用于財政資金支付的“零余額”賬戶和一個單位基本賬戶,沒有任何其他銀行賬戶。征收的人防易地建設費全部按規定上交了市財政;
8、信息管理方面:資金收付管理全面納入信息系統管理,并根據崗位分工情況,設置了專用的系統權限,相關操作系統設置了安全密碼和相關保護措施;
9、印鑒管理方面:嚴格執行《印章管理制度》,銀行預留印鑒嚴格實行分開保管,按規定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章鎖,杜絕安全隱患;
10、物品采購方面:嚴格按照《政府采購法》和采購目錄要求,按政府采購程序進行采購。
以上是我辦財政資金安全管理自查情況,通過自查,我辦資金安全和財務管理工作中,沒有發現違規違紀現象。
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