委辦年度部門決算分析報(bào)告
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委辦年度部門決算分析報(bào)告1
一、主要職能
(一)主要職能
高新區(qū)管委會(huì)辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門,承當(dāng)著高新區(qū)管委會(huì)辦文辦會(huì)、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會(huì)接待工作等職能。
(二)xxx年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
xxx年,高新區(qū)管委會(huì)在市級(jí)各部門的正確指導(dǎo)下,遵照政府收支科目改革的原則,在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴(yán)峻形勢下,作緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo),以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施,大力培植財(cái)源,努力增加財(cái)政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力提高財(cái)政保障力,確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,提高資金使用效益,堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事” 的方針,全面完成了年初預(yù)算,達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo),順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委xxx年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中:行政單位1個(gè),分別是:
1.高新區(qū)管理委員會(huì);
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
高新區(qū)管委會(huì)xxx年度末實(shí)有人員編制14人。其中:事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中:退休2人。
實(shí)有車輛編制15輛,在編實(shí)有車輛15輛。
委辦年度部門決算分析報(bào)告2
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
區(qū)委辦公室是區(qū)委的綜合辦事機(jī)構(gòu),主要職能是:
(一)負(fù)責(zé)辦理區(qū)委的日常工作事務(wù),確保區(qū)委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書處理,督促檢查中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署及貫徹落實(shí)情況,督辦落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,組織安排區(qū)委各種會(huì)議、事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)參加重大活動(dòng)。
(三)圍繞中央、省委、市委和區(qū)委總體工作部署,收集處理信息,反應(yīng)動(dòng)態(tài);對全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、黨建、及社會(huì)發(fā)展等方面的重要決策問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見和建議,督促辦理有關(guān)議定事項(xiàng);供區(qū)委決策,承擔(dān)區(qū)委文件起草,修改和審核工作;承擔(dān)為區(qū)委制定有關(guān)規(guī)章制度和審定地方性法規(guī)服務(wù)的工作聯(lián)系,指導(dǎo)全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的相關(guān)工作,組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(四)指導(dǎo)協(xié)調(diào)人民群眾信訪工作,負(fù)責(zé)大案的督辦工作。
(五)負(fù)責(zé)中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電,信件及密碼的傳遞。承辦區(qū)委檔案資料的立卷、歸檔和管理。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)中央接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)和參與接待重要賓客的工作。
(七)協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會(huì)辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)紀(jì)委的有關(guān)事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)人員情況:2本部門獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),除區(qū)委辦、歸口單位有9個(gè)。其中有6個(gè)行政歸口單位(區(qū)委辦、機(jī)要局、保密局、信訪局、督查室、政策研究室),4個(gè)事業(yè)單位(小康服務(wù)中心、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)理中心、信訪投訴中心、區(qū)委區(qū)政府對外協(xié)調(diào)辦)。本單位總編制人數(shù)73個(gè),其中:行政編制36人,參公編制5人,行政工勤9人,事業(yè)編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人,但實(shí)為5人,因有1人編制應(yīng)調(diào)入小康服務(wù)中心,還未調(diào)入。
3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因:xxx年12月底實(shí)有人數(shù)總計(jì)68人。其中公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)54人(行政人員35人,參公5人,行政工勤人員9人,退休5人。);公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)19人。
xxx年度調(diào)出行政人員10人,調(diào)入行政工勤1人。行政人員考入1人,調(diào)入18人,調(diào)入?yún)⒐?人。事業(yè)人員調(diào)入13人。總?cè)藛T數(shù)與xxx年同期比較增加32%。原因以下幾點(diǎn):1、信訪信息預(yù)測中心改為信訪投訴中心,增加了編制數(shù),新調(diào)入了人員;2、小康服務(wù)中心于xxx年5月成立,但xxx年底未上調(diào)入人員,于xxx年調(diào)入。3、xxx年空編區(qū)委區(qū)政府對外協(xié)調(diào)辦公室、保密局,密碼通訊管理都分別調(diào)入人員。4、機(jī)要局招考1人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
xxx年來區(qū)委工作開展情況如下:xxx年來負(fù)責(zé)辦理了區(qū)委的日常工作事務(wù);辦理各類大會(huì);協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會(huì)辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)紀(jì)委的有關(guān)事項(xiàng);指導(dǎo)全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電,信件及密碼的傳遞。指導(dǎo)了協(xié)調(diào)人民群眾信訪工作和負(fù)責(zé)大案的督辦工作等各項(xiàng)工作。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
部門xxx年預(yù)算收支情況:xxx年預(yù)算內(nèi)安排的公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)為781.62萬元,其中xxx年預(yù)算支出為781.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出為749.49萬元,占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元,占總收入0.95%;住房保障支出總計(jì)24.70萬元,占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)需要支出,已經(jīng)追加了xxx年預(yù)算。
(二)收入支出執(zhí)行情況
xxx年收支出相對于xxx年日常公用有點(diǎn)增加。xxx年總收支出1568.63萬元,xxx年收支出為1581.24萬元,xxx年比xxx年增加了0.79%。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)xxx年預(yù)算內(nèi)安排的公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)為781.62萬元,其中xxx年預(yù)算支出為781.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出為749.49萬元,占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元,占總收入0.95%;住房保障支出總計(jì)24.70萬元,占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)需要支出,已經(jīng)追加了xxx年預(yù)算。
(2)差異原因分析:因?yàn)闅v史遺留和客觀現(xiàn)實(shí)一些因素,導(dǎo)致一些超預(yù)算只有安規(guī)定追加數(shù)額情況,只有年初及時(shí)分析了解明細(xì)情況,制定明細(xì)支出計(jì)劃,在執(zhí)行中按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,才能避免超預(yù)算情況。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
xxx年各項(xiàng)支出占總收入的比重如下:
xxx年共收入15,812,413.15元,其中:人員支出收入3,824,979.61元,占總收入的24.19%,公共安全200,000.00元,占總收入的1.26%,日常辦公經(jīng)費(fèi)1,1787,433.54元占總收入的75.54%。
xxx年各項(xiàng)支出占總支出的比重如下:
xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助中退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費(fèi)用占總支出的1.59%),對個(gè)人和家庭補(bǔ)助中政府公積金和購房補(bǔ)貼988,953.90元,占總收支出6.25%;其他資本性支出總計(jì)753,421.00,占總支出4.76%;商品和服務(wù)支出9,355,070.00,占總支出的59.16%(其中:辦公經(jīng)費(fèi)為1,937,765.16元,占總支出12.25%;印刷費(fèi)1,220,677.00元,占經(jīng)費(fèi)支出的7.72%;郵電費(fèi)支出166,418.89元,占經(jīng)費(fèi)支出的'1.05%;取暖費(fèi)25,000.00元,占總支出0.16%;物業(yè)管理費(fèi)53,200.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出0.34%;差旅費(fèi)支出1,159,623.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出的7.33%;維修費(fèi)288,000.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出1.82%;租賃費(fèi)911,605.80元,占總經(jīng)費(fèi)支出支出5.77%;會(huì)議費(fèi)255,700.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出的1.62%;培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)77,789.50元,占總經(jīng)費(fèi)支出的0.49%;接待費(fèi)支出18,689.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出的0.12%;勞務(wù)費(fèi)1,563,020.00,占總經(jīng)費(fèi)支出的9.88%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,190,000.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出的7.53%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)26,767.65元,占總經(jīng)費(fèi)支出的0.17%;、福利費(fèi)17,650.11元,占總經(jīng)費(fèi)支出0.11%;公車維護(hù)費(fèi)351,236.43元,占總經(jīng)費(fèi)支出2.22%;其他商品服務(wù)支出1,268,570.00元,占總經(jīng)費(fèi)支出8.02%。)。。)
對家庭和個(gè)人補(bǔ)助中獎(jiǎng)勵(lì)金3000.00元是對xxx年優(yōu)秀職工獎(jiǎng)勵(lì)金占總經(jīng)費(fèi)支出0.02%。
辦公設(shè)備購置款為558,254.00元,占總支出3.53%。其中:信訪局信訪局搬新辦公室采購桌椅、電腦等252,203.00元;區(qū)委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。
xxx年決算表中公務(wù)用車購置為195,167.00元,而xxx年自查財(cái)政撥款預(yù)算和執(zhí)行“三公”車輛購置費(fèi)為219,800.00元。兩個(gè)表出入的原因是:自查預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算和執(zhí)行“三公”中數(shù)據(jù)包括購置費(fèi)、購置稅、車輛落戶費(fèi)及裝飾等費(fèi)用,而決算表中數(shù)據(jù)只包括購置費(fèi)和購置稅,未包括車輛落戶費(fèi)和裝飾費(fèi)用24,633.00元。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
xxx年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為565,092.43元,未超過預(yù)算數(shù)據(jù)。占總支出3.57%。與上下年對比如下:
其中:1、接待費(fèi)為18,689.00元,比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅發(fā)大會(huì)等各項(xiàng)活動(dòng),導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)過高,而xxx年接待工作減少,接待費(fèi)就此降低了。 2、xxx年公務(wù)用車購置195,167.00元(xxx年公務(wù)用車購置為195,167.00元包括車輛購置費(fèi)及購置稅等,而其中車輛落戶費(fèi)、裝飾等費(fèi)用24,633.00元未算在決算報(bào)表-車輛購置費(fèi)中列支,),比xxx年度降低65.12%,原因是xxx年增加了歸口部門就此增加了車輛編制,購入2輛車,而xxx年只在年初預(yù)算下購入了1輛車即相對于xxx年的購置費(fèi)就減少了。3、xxx年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)351,236.43萬元,比xxx年度降低97.23%,是因?yàn)閤xx年處置了2輛到期報(bào)廢車輛,所以修理費(fèi)及燃油費(fèi)就降低了。“三公”經(jīng)費(fèi)中無因公出國(境)費(fèi)用產(chǎn)生。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:xxx年會(huì)議費(fèi)未超過預(yù)算數(shù)據(jù)。與上年對比:xxx年支出25.57萬元,xxx年度支出85.79萬元,減少了70.19%。
(3)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施:存在的問題在于基本支出過大,原因在于信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)和信訪救助金支出較大,所以在以后支出中,一定按預(yù)算執(zhí)行,厲行節(jié)約,降低支出。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況,因歸口部門較多,所以部門支出一些支出更加要監(jiān)督和控制。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1.財(cái)政撥款無結(jié)余,其他資金有結(jié)余,其他資金結(jié)余如下:本級(jí)其他部門取得的撥款額結(jié)余總計(jì)為80880.60元,其中:區(qū)直機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5000.00元;全區(qū)黨報(bào)黨刊費(fèi):19632.00元;黨風(fēng)廉政獎(jiǎng)6585.60元;區(qū)民政局交入購物款16933.00元。區(qū)政府辦交入觀摩會(huì)購物款10000.00元;信訪局獎(jiǎng)金5000.00元;工會(huì)獎(jiǎng)金3100元;區(qū)計(jì)生兌現(xiàn)獎(jiǎng)1570元;編外人員工資13060.00元。
非本級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余為1154949.60元,其中:市信訪局撥入信訪疑難救助金722000.00元;市和諧涼都促進(jìn)行會(huì)交來信訪和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設(shè)備專項(xiàng)款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農(nóng)村改革試點(diǎn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)5000.00元;市政策研究室交入鄉(xiāng)政府滿意度補(bǔ)助款10000.00元;市委辦交來機(jī)要密碼保證金5000.00元。
2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析:1、一些資金于xxx年12底月才撥入,還未來得及進(jìn)行使用;2、信訪疑難救助金業(yè)務(wù)還未處理好事項(xiàng)所以還未發(fā)放;3、其他一些經(jīng)費(fèi)借支未沖銷。
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/gongzuojihua/3141650.htm