單位自查報告范文(通用5篇)
時光在流逝,從不停歇,一段時間的工作已經結束了,回顧這段時間以來的工作有成績也有不足,為此一定要做好總結,寫好自查報告喔。相信許多人會覺得自查報告書很難寫吧,下面是小編精心整理的單位自查報告范文(通用5篇),希望能夠幫助到大家。
單位自查報告1
按照國務院辦公廳《關于請報送約法三章貫徹落實情況的通知》(國辦發明電〔20xx〕29號)和省政府辦公廳有關要求,現就我鄉對三公經費約法三章貫徹落實情況自查匯報如下:
一、公務接待方面
我鄉嚴格對照《雅安市公務接待費清理整改情況統計表》所列清理事項類別對我鄉公務接待的管理使用情況進行認真清理。
1、我鄉建立了嚴格的單位公務接待內控制度,并切實按照該制度的要求開展公務接待工作。
2、嚴格接待管理。嚴格控制陪餐人數,實行對口接待。無超標準超規格,無非公務情況納入接待;無贈送土特產、紀念品等情況發生。
3、嚴格經費報銷制度及流程,實行一事一結。
4、20xx年的公務接待費開支低于20xx年決算數和20xx年預算數。
二、公務用車運行維護方面
我鄉對公車運行實行單列記賬,定點維修、統一保險和統一報廢更新制度。如實登記上報公務車輛情況;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;無超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;無違規接受企業事業單位、個人損贈車輛;無在專項項目經費中超預算列支公務用車購置及運行經費。20xx年的公務用車運行維護費開支低于20xx年決算數和20xx年預算數。
三、因公出國(境)方面。
20xx年我鄉沒有安排有因公出國(境)費用開支。
單位自查報告2
縣監察局:
按郫監發[20xx]1號文件要求,我鎮于20xx年3月3日至20xx年5月25日,開展了“小金庫”的自查清理工作,現自查清理工作基本結束,特將清理情況匯報如下:
一、成立鎮有效防治“小金庫”專項治理工作領導小組,組長由鎮長擔任,副組長由鎮紀委書記擔任,成員由鎮政府各工作部門負責人和各村村主任組成。
二、制定有效防治“小金庫”專項治理工作的實施方案,并按規定時限上報縣監察局、財政局和審計局。
三、清理時限:20xx年1月1日至20xx年3月31日,重大問題可追溯到以前年度。
四、清理范圍:鎮屬各部門、各村、安靖社區。
五、清理結果:
(一)鎮屬各部門于1998年6月就將所有收支全部納入了鎮財政所進行統一核算,20xx年8月我鎮對各部門進行了一次全面清理未發現有“小金庫”現象存在。此次再清理,也未發現有“小金庫”現象存在,并且鎮屬各部門還向鎮政府遞交了《承諾書》。
(二)我鎮于20xx年4月實施了村財鎮管,此次我镅也把各村納入“小金庫”專項清理范圍,通過自查未發現名村有私設“小金庫”行為,各村也向鎮政府遞交了《承諾書》。
(三)銀行開戶情況
1、鎮財政所除在安靖信用社開設基本賬戶外,還開設了5個專用賬戶,另外還在建行和農行開設了3個專用賬戶。
2、各村分別在安靖信用社開設了基本賬戶,所屬各社在各村基本賬戶下開設一個專用賬戶,除社級開設為專用賬戶外,各村未開設其他專用賬戶。
通過自查,雖然未發現“小金庫”,但我們應把防治“小金庫”工作作為一項經常性工作來抓,要加強對各部門、各村的日常監管,建立起有效防治“小金庫”的長效機制,切實做到常抓不懈。
單位自查報告3
接到貴局下發的通知精神后,我鄉立即對截止20xx年底的公務接待費等五項經費的使用管理情況進行了自查,現將具體情況匯報如下:
一、加強領導,建立專項檢查機制
接到貴局通知后,我鄉庚即成立了以黨委書記為組長、紀委書記為副組長、其他班子成員和相關人員為成員的工作領導小組。并多次召開專題會議,分析研究自查中發現的問題,要求鄉各部門加強協同配合,形成工作合力,建立長效機制,扎實推進自查自糾工作的開展。
二、各項支出清理情況
1、公務接待待費
我鄉截止20xx年底的公務接待費實際支出24827元(年初預算數為6萬元)。我鄉對公務接待費用實行審批制,事前先由需接待部門的分管領導向主要領導請示,報銷時必須有分管領導和主要領導共同簽署的公務接待審批單,財政所才予以報銷,并且盡量在鄉伙食團就餐,盡量減少陪同人員。我鄉嚴格按程序和規定標準、要素進行公務接待費報銷。經查,我鄉在清理期間不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。
2、因公出國(境)費用
我鄉20xx年沒有該事項發生,因此無此項費用支出。
3、培訓費
我鄉截止20xx年底共支出培訓費31627元(年初預算數為15000元),培訓費超支的原因:一是上級通知參加培訓的人員次數較多,二是我鄉是嚴格按閬財行[20xx]169號文件規定的標準報銷參訓人員費用的,而新標準較之舊標準有所提高,三是年初預算培訓費時是按舊標準預算的。
4、會議費
經查,我鄉截止20xx年底實際支出的會議費為16886元(年初預算數為35000元)。我鄉對會議費采取召開會議必須經黨委會或黨委政府主要領導審批,控制會議時間、會議規模,盡量利用鄉會議室,能夠簡化會議形式的全部簡化的措施進行控制。
5、差旅費
我鄉差旅費在清理時間范圍內總計開支92091元(年初預算數為11900元),差旅費超支的原因:一是上級通知開會辦事的人員次數較多,二是我鄉是嚴格按閬財[20xx]169號文件和閬財行[20xx]384號文件的規定和標準報銷差旅費的,而新標準較之舊標準有所提高,三是年初預算差旅費時是按舊標準預算的。我鄉差旅費的控制辦法是:出差人憑上級通知或主要領導簽批的《方山鄉機關干部出差派遣單》(鄉要求出差人在報銷差旅費時將以上依據粘貼在《差旅費結算單》后面)出差開會辦事,雖然標準提高了,但我鄉是嚴格按貴局下發的文件標準報銷差旅費的。經查,我鄉在清理期間不存在審批領導違規審批差旅費的.情況。
我鄉截止20xx年底以上五項支出共計165431元。
三、完善監管,防控共建長效機制
根據自查結果,我鄉對嚴格公用經費支出管理,提出了七項強化措施。
一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。
二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。
三是加強對差旅費的管理。以上級通知或主要領導簽批的《派遣單》出差,并且嚴格按貴局下發的文件標準報銷差旅費,同時要求出差人將以上依據作為附件粘貼在《差旅費結算單》后面,領導不得違規審批差旅費。
四是控制公務接待費用。制定具體的管理辦法,控制接待標準和陪同人員。
五是加強對培訓費的管理。一切均按上級通知按時參加培訓,在報銷費用時嚴格按閬財行[20xx]384號文件和閬財行[20xx]169號文件的規定和標準執行。
六是規范激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業績掛鉤,以精神鼓勵為主。
七是規范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規范批報手續,實行一支筆審批和財務公開制度。
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