20**年,受國際金融危機以及國內(nèi)房地產(chǎn)政策調(diào)控、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)調(diào)整等不利因素的影響,經(jīng)濟增速放緩,全市財稅收入形勢嚴峻,面對種種不利因素,我市各級財稅部門堅決貫徹市委、市政府的工作部署,進一步深化認識,堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào),以“依法理財、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點”為核心,積極主動組織收入,均衡進度安排支出,確保財政平穩(wěn)運行。針對稅收增長緩慢的趨勢性變化,大力挖潛增效,提升財政收入總量和增幅;不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),保障重點支出和公共財政投入;加強財政監(jiān)督管理,提高財政資金使用效益。通過強化管理,開拓創(chuàng)新,財政各項工作得到較快發(fā)展。
一、20**年財政預(yù)算收支情況
20**年全市公共財政預(yù)算收入201.9億元,較上年增加18.7億元,同比增長10.2%。全市公共財政預(yù)算支出215.3億元,較上年增加22.6億元,同比增長11.8%。
二、主要工作開展情況
2012年,我市財政部門緊緊圍繞上級部門的要求和市委、市政府的中心工作,切實理順工作環(huán)節(jié),促進財政科學(xué)化、精細化管理。同時,積極貫徹落實中央、省、市各項經(jīng)濟與民生政策,加快重點項目資金撥付,增強公共財政保障能力,落實好省委市委提出的辦好十件民生實事的要求,促進社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,較好地完成了全年財政工作的各項任務(wù)。
1、強化預(yù)算管理基礎(chǔ)工作,促進各項要素標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
加強部門基礎(chǔ)信息采集工作,建立預(yù)算單位基礎(chǔ)信息動態(tài)數(shù)據(jù)庫。在編制2013年部門預(yù)算時,推行基本支出“實名制”管理。人員經(jīng)費編制實行定員管理,嚴格按照市編委核定的編制內(nèi)實有人數(shù)及市人社部門核定的人員實際工資、津貼、社保繳費標(biāo)準(zhǔn)編制經(jīng)費預(yù)算;公用經(jīng)費支出實行定額管理,嚴格按照相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合預(yù)算單位人員和資產(chǎn)存量情況編制經(jīng)費預(yù)算。探索項目庫建設(shè),完善預(yù)算支出項目分類管理,選定18個預(yù)算單位進行2013年部門預(yù)算編制項目庫管理改革試點。通過項目常態(tài)化申報和項目庫立體分類管理,建立動態(tài)項目庫,防止了項目申報的盲目性、隨意性。
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