審計報告是指審計人員根據(jù)審計計劃對被審計單位實(shí)施必要的審計程序。以下為大家分享的是公立醫(yī)院內(nèi)部審計報告范文,希望對大家有所幫助。如果想了解更多內(nèi)容,敬請關(guān)注CN人才網(wǎng)!
XXXX醫(yī)院有限公司:
依據(jù)集團(tuán)公司《內(nèi)部審計管理?xiàng)l例》,我們于 年 月 日至 月 日對XXXX醫(yī)院有限公司(以下簡稱“XX醫(yī)院”) 年 月 日至 年 月 日期間的經(jīng)營管理情況進(jìn)行了就地審計。
審計范圍:本次審計以貴公司的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及與經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的相關(guān)資料為起點(diǎn),重點(diǎn)審計XX醫(yī)院改制后單位內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、真實(shí)性;經(jīng)營制度建設(shè)及管理的有效性;相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的遵循性;高級管理層對委托責(zé)任的執(zhí)行情況以及職工新酬分配的合理性。
審計目標(biāo):提高XX醫(yī)院的經(jīng)營管理水平,規(guī)范醫(yī)院經(jīng)營行為,理順投資關(guān)系、完善公司治理結(jié)構(gòu),以最大限度的降低XX醫(yī)院經(jīng)營風(fēng)險。
審計方式:我們的審計是依據(jù)《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》。在審計過程中,我們結(jié)合XX醫(yī)院的實(shí)際情況,實(shí)施了包括抽查會計記錄、聽取XX醫(yī)院有關(guān)人員情況匯報,調(diào)查了解XX醫(yī)院內(nèi)部控制制度的制訂及執(zhí)行情況,審閱會計賬簿、會計報表,延伸審計期間等我們認(rèn)為必要的審計程序。
審計責(zé)任:會計報表、合同、帳冊、協(xié)議等相關(guān)資料的真實(shí)性、完整性、合法性由石油醫(yī)院負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是對這些會計報表、相關(guān)資料、經(jīng)營管理行為的合法性和適當(dāng)性發(fā)表審計意見。
審計局限:本次審計我們只對XX醫(yī)院進(jìn)行了就地審計,因?qū)I(yè)因素和客觀條件限制,對XX醫(yī)院藥品采購價格無法進(jìn)行審查、核對,對此我們無法發(fā)表意見。
現(xiàn)將審計情況報告如下:
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/shenjibaogao/78025.htm