今天CN人才網小編為大家整理了醫院內部審計報告格式范文,如果想了解更多內容,敬請關注CN人才網!
XXXX醫院有限公司:
依據集團公司《內部審計管理條例》,我們于 年 月 日至 月 日對XXXX醫院有限公司(以下簡稱“XX醫院”) 年 月 日至 年 月 日期間的經營管理情況進行了就地審計。
審計范圍:本次審計以貴公司的資產負債表、損益表以及與經濟責任有關的相關資料為起點,重點審計XX醫院改制后單位內部控制制度的合理性、合規性、真實性;經營制度建設及管理的有效性;相關法律法規及公司章程的遵循性;高級管理層對委托責任的執行情況以及職工新酬分配的合理性。
審計目標:提高XX醫院的經營管理水平,規范醫院經營行為,理順投資關系、完善公司治理結構,以最大限度的降低XX醫院經營風險。
審計方式:我們的審計是依據《內部審計準則》。在審計過程中,我們結合XX醫院的實際情況,實施了包括抽查會計記錄、聽取XX醫院有關人員情況匯報,調查了解XX醫院內部控制制度的制訂及執行情況,審閱會計賬簿、會計報表,延伸審計期間等我們認為必要的審計程序。
審計責任:會計報表、合同、帳冊、協議等相關資料的真實性、完整性、合法性由石油醫院負責,我們的責任是對這些會計報表、相關資料、經營管理行為的合法性和適當性發表審計意見。
審計局限:本次審計我們只對XX醫院進行了就地審計,因專業因素和客觀條件限制,對XX醫院藥品采購價格無法進行審查、核對,對此我們無法發表意見。
現將審計情況報告如下:
一、基本情況
1、股權結構
2、股權變動情況
3、組織結構及經營模式
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/shenjibaogao/120453.htm