總結主要是把一個階段的工作做一次全面系統的分析總結,分析成績與不足,從而獲得經驗。下面是小編為你整理的2017年經濟責任審計工作會議總結,歡迎大家的閱讀。
根據市委、市政府的部署,今天兩個會議合并召開。剛才,潘市長就下一階段加大清收黨政領導干部不良貸款工作作出了安排,我不再贅述。下面,我根據市經責領導小組研究的意見,就如何抓好今年全市領導干部任期經濟責任審計工作講幾點意見。今天我們有幸請來了市審計局的領導到會指導工作,等會請市長作重要指示,希望同志們認真領會,抓好落實。
一、2017年經濟責任審計工作的基本評價
2017年,在市委、市政府的正確領導下,在紀檢、監察、組織、人事、財政等部門密切配合下,審計機關按照市領導干部任期經濟責任審計工作領導小組確定的年度審計計劃,以高度的責任感,認真履職,嚴格從審,對30個單位的33名黨政領導干部進行了經濟責任審計,查出違規違紀資金1595萬元,管理不規范資金1869.8萬元。主要有以下三個方面的特點:
1.查準了問題。從審計的情況來看,絕大部分領導干部能較好地履行經濟責任,認真執行國家財經政策,堅持科學決策和民主決策,講究經濟管理和財務管理的方式方法,遵守財經紀律和廉政紀律,所在部門和單位經濟活動運轉正常,財經違規問題較以前年度有所減少。但審計中也發現少數單位不同程度地存在違反國家財經政策法規的現象及財務管理不規范等問題,
其主要表現在:一是少繳稅費86.75萬元。包括房產稅、營業稅、城建稅及附加、契稅、個人所得稅等。二是違規收費148.96萬元。三是少繳政府調節基金26.07萬元。四是擠占挪用專項資金516.31萬元。五是違規發放補助694.58萬元。六是應計未計收入和收支不入帳資金82.86萬元。七是少收規費25.02萬元。八是應繳未繳預算收入14.45萬元。
2、抓好了整改。2017年全市經濟責任審計工作,共查出違規違紀資金1595萬元,管理不規范資金1869.8萬元。市審計局針對上述存在的問題,向被審計單位提出具體的整改意見和審計建議,及時幫助和督促被審計單位完善管理制度,堵塞制度漏洞;對審計中發現的違法違規的問題,審計部門依法作出了責令糾正、調整帳務、適度處罰等措施。
3、規避了“風險”。審計中,針對一些行業和部門存在的帶普遍性的違反財政管理制度的問題,審計部門及時用呈閱件或信息的方式報告市委、市政府或主管部門,其中有不少建議得到了采納。尤其是在制度建立和健全方面,在決策方式、管理模式上,監督管理力度上,審計機關提出許多有價值的建設性建議,為促進我市財政管理的轉型及部門單位的理財制度的確立,發揮了審計機關“免疫”系統的功效,規避了財政“風險”,推動了廉政建設。
近年來,我市的經濟責任審計工作始終堅持依法依規,嚴格從審,且卓有成效,但也存在一些不足。主要有:一是少數
被審計對象,對經責審計工作認識不高,配合不力,敷衍應付。譬如,有的領導干部述職報告由別人代寫,自己既不動筆,又不把關,存在消極抵觸情緒。二是對存在的問題和審計組提出的建議重視不夠,整改沒有及時整改到位,屢審屢犯現象時有發生。三是審計機關非專業人員進入較多,業務能力參差不齊。四是審計的制度化建設、審計手段的更新、審計評價的標準化體系建立等還有待進一步研究和突破。
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