安全自查報告范文
在我們平凡的日常里,越來越多的事務都會使用到報告,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編精心整理的安全自查報告范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
安全自查報告范文1
區文教局:
為了進一步落實上級關于學校安全工作的會議及指示精神,消除學校安全工作的隱患,4月11日,我校領導班子成員jq、say、lzy等,對我校以校舍為重點的安全工作進行了又一次全面檢查,現就檢查情況報告如下:
一、基本情況:
我校共有校舍75間,建筑面積約1775平方米。其中前棟30間,為10個普通教室,磚混結構,修建于1985年;后棟33間,為專用教室及教師辦公用房,磚木結構,修建于1986年;東西廂房共12間,每邊各6間,磚木結構,修建于1988年。
二、存在問題:
1、西廂房6間,原為師生食堂。現已房箔腐爛,檁子折斷,屋頂漏天,西側房山外閃,開裂縫隙近10厘米,成險房封閉近十年。
2、東廂房6間,原為庫房。現也是房箔腐爛,檁子折斷,屋頂漏天。
3、前棟30間,10個教室。屋頂防水,油氈紙開裂,逢雨便漏;室內墻壁發霉、脫落,水泥地面爆裂,凸凹不平。
4、后棟教師辦公室(文科組、理科組)共4間、專業教室(音樂室、微機室)共6間,局部屋頂檁子折斷,屋頂掉土;房梁下沉近10厘米,現已用柱子加固。
5、校園圍墻基本為石頭灰泥結構,東、南兩側多處倒塌,存在一定危險。
三、維修意見:
1、西廂房6間,應徹底扒倒,重新翻建。將其翻蓋成食堂和水房,以解決全校師生中午就餐難和飲用水難問題,同時消除師生飲食衛生安全隱患,有效防止師生飲食中毒事件的發生。
2、東廂房6間,應掀掉已腐爛、露天的屋頂,換掉折斷的檁椽,重新鋪設房箔、做防水。以解決取暖煤炭、備品和體育器材等存放問題。
3、前棟30間,10個教室。應對個別油氈紙開裂的局部,進行重新鋪燙,做好屋頂防水;室內墻壁重新粉刷大白,重新鋪打水泥地面,以保證正常的教育教學工作的開展。
4、后棟教師辦公室(文科組、理科組)共4間、專業教室(音樂室、微機室)共6間,應進行局部屋頂維修、加固,以消除安全隱患,確保正常教學和辦公順利進行。
5、校園東、南圍墻,應及時拆倒翻修,改建為磚混結構,以預防安全事故的發生。
以上報告,請審閱。
**區******學校中學部
XX、4、18
安全自查報告范文2
根據縣消防大隊的要求,嚴防各類安全事故尤其是火災的發生,切實保護人民群眾的生命財產安全,我單位加強了消防安全自查,現將自查情況如下:
一、領導重視,落實責任。
按照有關消防法的要求,我院領導班子非常重視專門召集相關部門研究部署,落實制度、責任到人,本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各科室安全自查工作。同時分管院長牽頭,總務科組織相關科室人員對全院的消防設施、電器設備線路、各庫房重地、鍋爐、高壓氧艙等高壓容器場所、有精密儀器的重點科室部門進行了全面細致的安全大檢查。要求各科室提高警惕,隨時檢查,并認真履行安全防火措施,及時上報可能存在的火災隱患,以便及時處理,堅決杜絕火災事故的發生。
二、認真自查,消除隱患。
從檢查的結果來看,我院消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯,消防器材配備齊全,消防給水設施及消火栓系統、火災自動報警系統、自動噴水滅火系統等各消防設施及錄像監控設備運行良好
三、進一步加大宣傳力度,切實做到提高全員警惕性。
⑴全面加強消防安全宣傳工作,提高全院職工的消防安全意識。通過院報、信息電子屏等形式的宣傳活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全院參與消防工作的良好氛圍。
⑵加大消防培訓工作的力度,促使全院職工掌握火災通報流程及滅火設備的操作。一是會撲救初期火災,能夠及時準確報告火災發生的地點、場所以及聯系方式,懂得使用滅火器,懂得處置初起火災;二是會自救逃生,能夠隨時掌握所處環境的疏散路線和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性,維護自己的消防安全權益,在火災發生時懂得如何自救和疏散群眾。
⑶加強消防安全隱患整治行動,確保暢通無阻。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通,疏散指示標志和應急照明燈具齊備有效。
通過宣傳、培訓、檢查使全體員工提高了消防安全意識,提高了一旦出現火情的處置能力,夯實消防基礎。
安全自查報告范文3
銀行是社會組成的一部分,是社會不可取少的。銀行各方位的安全都不可輕視。銀行安全自查應該受到每個銀行職員的重視。下面就是小編給大家整理的銀行安全自查報告,希望大家喜歡。
銀行安全自查報告篇1
一、健全組織,強化領導
為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查,不走過場
成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查,及時自糾
按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。
2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。
3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。
4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗
位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。
5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。
7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。
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